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当月有红冲发票,怎么用蓝字发票金额,蓝字发票税额,红字发票金额,红字发票税额这几个数算出当月的应交增值税,销项税和进项税,来进行发票抵扣?

2025-04-30

当月应交增值税 = (蓝字发票税额 - 红字发票税额) - 进项税额销项税额 = 蓝字发票税额 - 红字发票税额进项税额 = 认证通过的进项发票税额计算步骤:1. 销项税额 = 蓝字发票税额合计 - 红字发票税额合计2. 减去当期认证通过的进项税额3. 得出当月应交增值税额

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