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当月有红冲发票怎么计算增值税?

2025-04-30

红冲发票的增值税处理:当月开具红字发票后,用蓝字发票的销项税额减去红字发票的销项税额,差额作为当月实际应缴纳的增值税。若红冲金额大于正数销售额,形成留抵税额可结转下期抵扣。需注意在增值税申报表"销项税额"栏填写抵减后的净额。

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