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老师,我是一家卖酒的公司,2023年10月买了一批酒,今年7月已经退货了,对方给我开具了红字发票上的税额是278.17元,我已经是做了勾选认证进项税的,现在我做会计分录是不是 借:主营业务成本(红字)—2139.74 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出红字)278.17 应付账款 —2417.91

2024-08-10

之前取得酒专票,借库存商品 2139.74 应交税费-应交增值税-进项税额 278.17 贷应付账款 2417.91 现在发生退货,借库存商品 2139.74 (红字) 应交税费-应交增值税-进项税额转出 (红字) 278.17 贷应付账款 2417.91 (红字)

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