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我是小规模纳税人(公司),2023年四季度开具的增值税发票冲红了,但未开具发票。产生了税费并已缴纳。 本季度开具了冲红发票,问怎么填写增值税申报表?

2024-04-07

本季度按照正数减去红字后的金额填写申报,冲减的是本季度的收入和对应的税额。

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