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9月到12月公司代课税票,当时就扣了增值税,12月冲红11月份发票,增值税没有退回。在1月季报表中提现了应退增值税金额,已经申报了。还是没有退回,我应该跟税务联系还是我报的表不对。

2024-01-08

税额是负数的话需要申请退税的,在我要办税-退抵税申请里,如果当月还有正数发票的话,是按照正数减去红字金额后填写申报,抵减了税额的。

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