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老师,我们是出口免税的小规模纳税人,出口货物是FOB形式,国外那边的关税,运费等一切费用是那边收货人出,但是最后我们再以人民币是形式给他,这样我这边这部分的费用就没有发票,像这种情况该怎么处理,请帮我详细解答一下,拜托了🙏

2024-01-05

可以计入销售费用,没有发票不能税前扣除,在所得税汇算清缴的申报表上,将这部分填写调增。

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