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老师你好,我们是小规模企业,上季度开了专票给对方,增值税已经交过了,对方也已经抵扣。这季度对方要取消交易。我们进行了红冲。但是我们最近没有业务了,可能今年就不开票了,但是增值税已经交过了怎么办呢?

2023-11-01

本月红字发票正数的话,需要填写负数申报的,如果系统不支持的话需要去税局大厅申报的。

在本月负数冲减的是本月的税额的,负数大于正数的话税额是负数可以申请留底或者退税的。

老师,那交过的税怎么办?

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