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老师好,公司收到一张专票8月已认证,9月时发现税收编码开错了,9月开红字发票后再重开了正确的发票给我,增值税怎么申报??谢谢![玫瑰]

2023-10-13

认证的话需要在申报的时候在附表二填写进项税额转出的。

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