老板垫付的话贷方是计入其他应付款的,借方计入管理费用-办公费。
借:管理费用-办公费 贷:银行存款500 其他应付款-老板 200.
预付账款分录
员工购买办公用品,一开始支付了500元,直接对公账户报销了,后来产品发现问题员工去换产品多花了200元,200元是老板私人出的 请问具体会计分录如何做?附件除了发票还有什么?发票对方也是重新开的
从一开始的500到后来开了700元。
从一开始的500到后面重新开了是700元
只有一张发票
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