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老师,我公司进项发票当月入账,但是没有抵扣勾选。在月底按照勾选的金额,做了月底的进销项结转。 借:应交税费应交增值税销项税额500 贷:应交税费应交增值税进项税额400 应交税费应未交增值税100 计提附加税 借:税金及附加6 贷:应交税费应交城市维护建设税6 老师恶心这样做吗? 或者我先入账暂时不抵扣勾选,等后面月份再抵扣勾选,这种分录应该怎么做?麻烦老师帮忙写一下,谢谢。

2023-09-15

借:xx费用等 应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款等等到后期勾选抵扣 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费-待认证进项税额。

好的,谢谢老师

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