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老师,我们公司的增值税,一直是计入代认证和代抵扣两个科目的,月末再去转,把本月认证的增值税结转到进项。现在情况是这样的:本月销项5000,认证了10000的进项,做增值税分录的时候该怎么做

2023-07-10

进项大于销项 借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项销项大于进项的 借:应交税费-应交增值税-销项 贷:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-未交增值税

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