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老师,小规模纳税人申报增值税时我没核对减免税款,现在看回1-6月增值税申报表中减免税款是按0.03元计是643.01元,但是我做分录时的金额是按0.01元计:借应交税费-应交增值税214.34,贷:营业外收入-减免税款214.34,我觉得有问题,应该要怎么调账还是要怎么处理?

2023-07-10

符合季度不超30万的条件,是填写在免税销售额里的,系统自动按照3%带出税额的,这个不需要处理,做帐还按照1%就可以的。

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