填写在3%的销售额里的,如果季度合计不超过30万的,普票部分免征,填写在小微企业免税销售额里的。
这个免税系统自动按照3%计算免税额,不需要处理的,最后的应交税额是0的。
小规模纳税人销售自己使用过的固定资产,可以享受增值税3%征收率减按2%征收增值税。在季度合计超过30万的时候填写这一行,再填写减免税额的。
这个不是按3%减按1%缴税么
我家是商贸企业,也是正常填么,那申报表主表里的第7行,销售使用过的应税固定资产不含税销售额,这一行什么情况下填写啊
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