按照你们开票时的税率换算的,如果开票是3%的税款就是除以1.03的,如果开票是1%的税率,就是除以1.01的。
那可以按照1%的。
填写在3%的销售额里,再在减免税明细表的减税里填写减免掉的2%的税额部分,最后的应交税费是3%-2%的,如果季度合计不超30万的话,普票部分直接填写在小微企业免税销售额里,系统自行按照3%带出免税销售额的不需要处理。
直接按照发票的1%做帐的。
老师。如果全部是未开票收入呢?应该按3还是1呢?
了解了,谢谢老师,那做账的时候按照1%计提税?报税的时候税额直接填1%?
老师,那做账的时候要先按3%入账吗?还是直接按1%的,到报税的时候自己算一个3%的填在3%对应的销售额里
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