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老师,之前做了一笔暂估的费用,5月份汇算前收到了这张票,已经入账了,也已经做完汇算了,现在收到的那张票需要作废重新开,我该怎么办呢?能让他作废吗?

2023-06-15

红冲重开的话 做 借:应付账款等 贷:以前年度损益调整 再根据重开的发票做入账的分录 借:以前年度损益调整 贷:应付账款等,不影响本年的利润的。

作废后,我该怎么操作呢?

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