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我暂估的费用是10万,收到发票是8万,我怎么做账呢?可以给写一下分录吗?

2023-06-09

做冲减的分录的,借:应付账款等 2 贷:xx费用等2万(跨年的话是以前年度损益调整科目),再将以前年度损益调整科目结转到利润分配-未分配利润。

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