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老师,我们公司租办公室,一次性付了一年的租金,租金里面包含了水电费和物业等全部的费用,我们做账是借管理费用,贷银行存款这样对吗?需要进行每月摊销吗?要是摊销的话怎么做账?还要在报增值税和汇算清缴时需要填入哪一栏吗

2023-05-04

需要摊销的,支付的时候 借:预付账款 应交税费-应交增值税-进项(可以抵扣的话)贷:银行存款等 每月摊销 借:管理费用 贷:预付账款 ,可以抵扣的话增值税是填写在附表二的,所得税汇算清缴不需要单独处理的正常填写利润总额就可以的。

根据权责发生制做帐的,预付的话就需要摊销的,不能抵扣的话不需要填写增值税申报表的。

我们收的是普票,要是摊销的话报税需要计入哪一栏吗?还有怎么看算是摊销好还是一次性入账好?

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