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老师好!想请教两个问题: 1:第一年做了这个账务处理,第二年真的折旧了,该怎么做帐 2:第一年填了这个固定资产的优惠50%是300万,第二年这个表还是照样,优惠这里就填300+600000吗?

2023-04-27

第二年根据调整的折旧金额乘以税率的金额做 借:递延所得税负债 贷:应交税费-企业所得税 金额就是当年调增的金额*25%的税率,第二年税收折旧的金额就是第一年税收调减的金额。

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