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老师好,公司一般纳税人,增值税申报表中的税额,是云票抄报税的税额,有些小金额的收入,没有开票,但是做账的时候,做了“应交税费-销项税”,这个我要怎么报进去,在“附表资料一”的“未开具发票”列的第几栏里填,左边的征税项目太多了,分不清楚了,比如说:个税退费的一点金额,我要填在哪里

2023-04-06

这个要根据你们未开票收入对应的业务划分, 个税手续费退费的话是按照现代服务6%,填写在6%的行次里,如果业务是货物 劳务就是13%的。

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