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老师:你好,简易计税(扣除) 2,912.62 这个数字应该填在增值税的那一张报表的哪一行里?谢谢(这是出自建筑增值税申报实操资料11月的数字)

2023-03-27

是简易计税差额征收了吗?差额征收的话,扣除的成本部分填写在附表三里的。

图片没有上传成功的。

老师,您好,我也不清楚是不是差额征收,就是按照给的资料填了一下表,条件里给了一行简易计税扣除2912.62,答案还没有这个数字,应该是答案漏了,主表肯定是扣除了2912.62,附表三第几行,谢谢

老师,您好,应该不是表三,

我感觉应该是这张表但是不知道是填哪里,政策是什么?

表三免税销售额是不是应该填不含税销售额呢?谢谢

还是应该是简易计税的价税合计

?谢谢

麻烦老师给看看,表三第六行第一列到底是填180000还是185400?谢谢主表应该显示的是180000还是185400?谢谢

2912.62是100000分包金额价税分离后的税额

分包金额100000

简单计税3%销售额180000,税额5400

简单计税3%销售额180000,税额5400

简单计税3%销售额180000,税额5400

表三咋填,谢谢

分包金额应该是含税100000

简易计税公司开票不含增值税销售额180000,增值税额5400.

老师,您好,简易计税项目,分包合同的简易计税抵扣金额怎么填写增值税申报表里?(合同简易计税不0含增值税销售额18000,增值税额5400.分包金额含税价100000,增值税表怎么填写?谢谢)

老师,您好,简易计税项目,分包合同的简易计税抵扣金额怎么填写增值税申报表里?(合同简易计税不0含增值税销售额180000,增值税额5400.分包金额含税价100000,增值税表怎么填写?谢谢)

老师,我找到答案了,我知道错哪了,打扰了,谢谢

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