是简易计税差额征收了吗?差额征收的话,扣除的成本部分填写在附表三里的。
图片没有上传成功的。
老师,您好,我也不清楚是不是差额征收,就是按照给的资料填了一下表,条件里给了一行简易计税扣除2912.62,答案还没有这个数字,应该是答案漏了,主表肯定是扣除了2912.62,附表三第几行,谢谢


老师,您好,应该不是表三,

我感觉应该是这张表但是不知道是填哪里,政策是什么?
表三免税销售额是不是应该填不含税销售额呢?谢谢
还是应该是简易计税的价税合计
?谢谢

麻烦老师给看看,表三第六行第一列到底是填180000还是185400?谢谢主表应该显示的是180000还是185400?谢谢
2912.62是100000分包金额价税分离后的税额

分包金额100000
简单计税3%销售额180000,税额5400
简单计税3%销售额180000,税额5400
简单计税3%销售额180000,税额5400
表三咋填,谢谢
分包金额应该是含税100000
简易计税公司开票不含增值税销售额180000,增值税额5400.
老师,您好,简易计税项目,分包合同的简易计税抵扣金额怎么填写增值税申报表里?(合同简易计税不0含增值税销售额18000,增值税额5400.分包金额含税价100000,增值税表怎么填写?谢谢)
老师,您好,简易计税项目,分包合同的简易计税抵扣金额怎么填写增值税申报表里?(合同简易计税不0含增值税销售额180000,增值税额5400.分包金额含税价100000,增值税表怎么填写?谢谢)
老师,我找到答案了,我知道错哪了,打扰了,谢谢
*版权声明:本网站问答内容由会计教练专业答疑老师回答,未经许可不得以任何形式复制、转载;如需转载请在文中显著位置标注“原文来源:会计教练”。
*因部分内容时间过早,由于会计准则、税法的更新,部分回答对于现在可能已经失效,请各位网友斟酌参考,如有内容有误,感谢纠正。【反馈】
版权所有©北京天华在线教育科技有限公司(会计教练)
京ICP备16061061号-1