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老师好,请教一下您,这个图片所描述的差额征收我下面的理解是否正确呢?1、A公司收取了旅客1万块钱的旅游团费,然后支付了第三方合作的供应商机票、酒店、餐饮等费用共6000元,那么A公司是不是按照4000元交增值税呢(差额4000=10000-6000)?2、如果上题理解正确,那么A公司向旅客开具的发票总金额,应该是10000元呢?还是4000元呢?为什么?

2023-03-17

是的,差额征收开票的时候可以选择点击功能栏的差额按钮,输入扣除的成本6000,收入填写10000,税率栏是星号,最后的税额是按照差额计算出来的,也可以分开开票,把差额部分4000按照正常开具专票计算税额,再把成本部分6000开具普票,差额征收申报的时候,按照10000填写附表一的收入,再把6000填写在附表三的扣除额里,会在附表一的扣除额里带出,申报表上最后的税额按照差额4000计算。

谢谢老师

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