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在发票综合服务平台显示有1张往期已抵扣的发票被判定为非正常发票,请在当期进行进项税额转出,这个要怎么处理

2022-10-27

需要查出这个非正常发票,然后在申报表的附表二做填写进项税额转出的金额,账上做 借:xx费用等 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出。

不需要的 直接在你们的申报系统里面操作,填写到附表二中 填写进项税转出

不客气的。

不会的,可以联系一下对方看看这个发票是怎么回事的。

这个要不要跟专管员联系呀或者还要走什么程序不

好的,谢谢

还有,这张发票已认证要让对方开红字发票吗,对方联系不上怎么办

没冲红会不会在报税中出现比对异常,报不过去

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