需要查出这个非正常发票,然后在申报表的附表二做填写进项税额转出的金额,账上做 借:xx费用等 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出。
不需要的 直接在你们的申报系统里面操作,填写到附表二中 填写进项税转出
不客气的。
不会的,可以联系一下对方看看这个发票是怎么回事的。
这个要不要跟专管员联系呀或者还要走什么程序不
好的,谢谢
还有,这张发票已认证要让对方开红字发票吗,对方联系不上怎么办
没冲红会不会在报税中出现比对异常,报不过去
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