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当期做了差错更正,以前年度错误的分录是:借主营业务成本,贷应付账款-暂估。当月做更正差错分录是:借应付账款100万,贷以前年度损益调整100。借以前年度损益调整25(100*0.25),贷应交税费-企业所得税25万。我的问题:这个要缴纳的企业所得税是填列在企业所得税申报表的哪个栏?到达交税目的。

2022-10-26

这个是在汇算清缴的时候调整的,在纳税调整明细表的其他里填写调增。

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