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老师,今天突然发现,去年2月份增值税申报的时候少申报收入了。导致现在2021年企业所得税汇算的收入与账上收入一致,增值税12月份申报表本年累计收入小于企业所得税汇算清缴收入上的数据。这个应该怎么处理啊,我如果在账上红冲收入,计入今年收入里面,那么2021年企业所得税汇算清缴的收入就会多计收入了。如果我不红冲,那么增值税累计收入又是小于企业所得税的收入的。这个怎么处理。

2022-10-09

建议咱们去税务局把去年的申报的增值税进行更正一下

您看我是调整账及所得税汇算清缴,还是在今年申报增值税的时候把这个差异申报了。

如果今年增值税申报表上把这个差异申报,那么今年我的账上收入又比增值税申报表的少了

还是我去税务局把去年12月份的增值税申报表更正申报,把少报的收入申报上

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