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这个月发现我6月份账上多记了6分的收入,所以申报增值税销售额(未多记这6分)截止6月份为止累计数和利润表上的收入不相符,增值税申报表上累计销售额比利润表少6分,其实是账上多记了6分,这个月(9月份)我调整一下,没有影响吧? 调整时借:应收 负数 贷:主营业务收入 负数 这样做会影响当期(第三季度)主营业务收入总额,我9月份申报时按没有调整前的收入额申报就可以让账上和税务系统一致,但当月账上的收入额和申报时的又会不一致,累计收入额一致,这样可以吗?

2022-10-09

亲金额不大直接根据申报表生成的税额缴纳,然后账上和你申报系统税额差记到营业外收支里面 这种是比较常见也比较简单的处理方法的呢

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