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我们是小规模纳税人,七月份员工开了一张错误5%税率的发票,只能10月做红冲了,那我做季报的时候,这张错误的发票我怎么处理

2022-10-07

10月冲红,冲减第4季度开具的蓝字发票金额;之前开具错误的话就正常的申报即可

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