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老师,我们是建筑公司,在没有动工之前,业主方就给我们打了一部分工程款,还让我们开具发票了,我该怎么做分录合适,我是做成确定主营业务收入的了,但是有没有成本,造成本月利润很高,应该怎么做合适

2022-10-02

1.你们开具了发票就是需要确认收入的 2.没有取得成本发票的话,看看是不是有的材料等是不是已经入库了 ,只是发票没有回来,这种情况下的话可以先暂估入库 正常的结转成本,后期取得发票的时候再冲减暂估入库的分录,如果涉及成本差的话,在进行调整

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