当前位置 :

会计教练 >  在线问答
关注

老师我们一件代发的业务,先售卖后期结货款, 比如7月代卖1000,做分录 收入: 借:银存 1000 贷:主营业务收入884.96 应交税费—销项税 112.04 结转成本:(含税) 借:主营业务成本 500 贷:应付账款 500 9月结货款并收到发票: 借:应付账款 500 贷:银行存款 500 红冲7月多结转成本(税的部分) 借:主营业务成本 65(红字) 贷:应交税费——进项税 65(老师这里是红字还是蓝字呢) 这个整体分录逻辑对不对呢老师?

2022-09-22

对的,借:主营业务成本 65(红字) 贷:应交税费——进项税 65(红字),也可以计入借方蓝字的。

不客气的。

红冲多结转进项税的那个分录,贷方应交税费——进项税 65直接记到借方蓝字可以吗?

好的,谢谢老师

找不到满意答复?或者有相关的问题要问?