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老师好,小规模纳税人现处于免税期间,在1%的征税期开具的一张发票,因为退货故开具了销项负数发票,在应交税金里有一个负数的金额,这种情况下,应交税金科目需不需要调整为0,还是留在账面上不处理?如果需要调整请问分录怎么做?

2022-09-09

实际业务取消了吗?不需要再重开对应的正数发票的话,这个是可以申请退税的,或者是以后期限有税额了留抵。

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