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你好,请问老师我们是建筑公司,对方还没有给成本票,所以记成工程施工暂估成本,应付账款了,但是给对方付了钱了,应该怎么做账好一点

2022-08-31

再做一笔 借:应付账款 贷:银行存款。

和暂估的金额一样不用冲减的,直接把发票附到分录后。

拿到成本票了怎么做,刚好跟暂估的一样呢,用不用冲回重新做,不冲回的话,发票日期对不上有没有关系

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