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老师我想问下之前启用新套账的时候起始余额错误现在应收账款借方负数如何处理

2022-08-26

可以将应收账款的借方负数结转到预收账款里,借:应收账款(正数) 贷:预收账款(正数)。

借:预收账款 贷:营业收入 应交税费-应交增值税-销项。

那要怎么平着预收账款 实际发票已经开了在前面就入了账

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