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老师20年9月公司由在建工程3900万转入固定资产,但是其中2400万计入在建工程预付款,贷,应付账款。纯属账务错误,现在纠正怎么做?,比较急。

2022-08-18

在建工程预付款是什么业务呢?如果没有达到预计可使用状态,做 借:在建工程 贷:固定资产 ,将之前的分录冲减。

借:其他应付款 贷:在建工程 ,借:在建工程 贷:固定资产,将之前年度的折旧冲减 借:累计折旧 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润,需要在所得税汇算清缴的申报表上填写调增的。

现在要调减固定资产原值。然后和应付账款核销。请问具体分录怎么做,没减值准备

2400万支付出去是以预付土建工程款,借在建工程贷存款,后来这笔钱退回,借存款贷其他应付款,,20年9月又将在建工程转入固定资产,还提了这么多年折旧,我现在要纠正过来,怎么整?

所提的折旧是不是要在明年的汇算调增

对方公司是没有这笔账的,

现在我觉得是资产虚增,负债虚增。能不能直接调减原值

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