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老师麻烦问下,长期待摊费用,科目余额表里面的期初借方余额是160080这个数值,是要接着摊销,还是说按年限摊销?去年摊销了一年,今年1月的账需要接着摊销吗?还是?

2022-08-16

按照入账的金额/总年限继续摊销的,每月摊销的金额是一样的。

长期待摊费用最少摊销三年的。

冲减费用的时候,要做借方红字的,一般财务软件都设置的费用类科目取借方发生额的,在贷方有发生额的时候记借方负数。

做冲减的分录 应该是 借管理费用-10000 贷银行存款工行-10000。

是的,软件让费用在贷方有发生额的话要在借方负数体现的。

分录是没有错误的,这个是软件设置取数的问题。

那要摊多久?

老师我再问下,去年年底的有一笔管理费用凭证做多了,已经结账了,然后做7月份凭证时候发现了,红冲了,然后月末结转损益的时候发现,管理费用贷方是负值一千多,当时去年的凭证记重复的是10000。怎么处理呢

还在吗老师

没有听懂😂

去年年底做的借管理费用10000 贷银行存款工行10000 然后2月的时候冲销了这笔,我结转2月份凭证账务的时候,发现管理费用在贷方是负数的。

最后那个管理费用其他 是负的一千多

那最后结转以后,管理费用,其他,是负数

那就证明是对的是吗老师?我以为有负数是哪里弄错了,那下个月再有管理费用是不是自动就冲减抵消了?

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