亲发票开具的是你们公司的吗 还是说发票开具的是对方法公司,你们只是代付的一个情况的呢
你们在收到发票的时候 借:工程施工 贷:其他应付款 转给挂靠方的时候 借:其他应付款 贷:银行存款
收到发包方的工程款确认收入的,再把工程施工结转到营业成本,将工程单转给挂靠方的时候做上面冲减其他应付款的分录。
别的公司用你们公司承接了项目,把钱打到公司了,从公司在支付出去,你们公司收到钱是计入其他应付款的,支付出去收到发票是作为你们的成本的,后期再把工程款给这个公司是冲减其他应付款的,多余的部分可以再让对方给你们开具发票的。
老师,发票是给我们公司开的
谢谢老师
老师,收到他打到我公司的钱时,怎么做账
那请问老师,最终我们把工程款转给挂靠方的时候,只能是他已以其他公司给我们开具发票的方式,然后转给对方,他在找对方拿这个工程款是么?
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