当前位置 :

会计教练 >  在线问答
关注

你好老师: 我们一个2300多万的房建项目,挂靠的建筑公司做。 第一次: 给甲方开出717万的工程款发票 销项增值税是592018.35 进项税额只取得了25524.63 由于进项太少,建筑公司增值税和附加税一起给我们扣除了66万多的税。 第二次我们给甲方开除429万多的工程款发票 销项税额,354859.59 取得的进项税额579935.17 进项大于22万多 老师,我想问一下这种情况,我们之前交的66万多的税,怎样让他退给我们?

2022-08-13

之前已经交过的,税务局一般不会退税的, 后收到的进项税额留底以后期间的销项。

需要填写长期待摊费用的,第二列和第三列 第五列是填0的。

也就是说,我现在想知道一下,我们66万的说他怎么样能给我们退回来或者怎么样低扣,想知道这个66万的一个解决的思路

老师,请教一下,长期待摊费用,因为22年还没有装修完办公室,所以22年没有摊销长期待摊费用,年报汇算清缴的时候,可以不填写长期待摊费用那一栏不?等到23年办公室装修完开始摊销的时候,24年的年报,再做

找不到满意答复?或者有相关的问题要问?