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你好陈老师,我是工业企业,为对方开具了一张建筑垃圾处置服务一年的服务费,款未收到,如何做账?需要确认本期的收入吗?还是一次性确认收入

2022-08-06

你们是按照全额开具发票的话,借:应收账款 贷:预收账款 应交税费-应交增值税销项税 然后每月 借:预收账款 贷:营业收入。

分录这样做对吗:借应收账款 贷:预收账款贷应交税费-应交增值税销项税

还是直接就:借:应收账款贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税销项税

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