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老师,请问6月接手的账,应付职工薪酬余额在借方,固定资产表里有在产品,每个月计提的时候有计提直接人工,有开发票出去的时候就结转成本到主营业务成本,6月我要怎么处这样的账,分录该怎么写呢?6月没有开票出去

2022-07-27

应付职工薪酬科目的余额在借方表示有工资支付了但是没有计提,你可以核实一下,如果确实有发放的可以补计提的,后期你们有生产的话,需要把生产的支出先计入生产成本,再做完工入库的,将生产成本结转到库存商品,销售之后将库存商品结转到主营业务成本。

可以结转到库存商品里的,然后再盘点库存商品和实际的是否一致,不一致的话做盘亏盘盈处理。

老师我看了之前的账,一直没有结转到库存商品里面,等于现在还有直接人工24万多,直接材料3500,6月的话又没有开发票出去,那到时候这个直接人工该怎么结转呢

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