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进项税额多于销项税额,这个月不认证这么多进项,应交税费应交增值税科目该怎么做?

2022-07-23

本月按照实际抵扣的做结转分录的,进项大于销项 借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项 销项大于进项的 借:应交税费-应交增值税-销项 贷:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-未交增值税 不抵扣的先计入应交税费-待认证进项税额,等到后期抵扣的时候再将待认证进项税额结转到进项税额。

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