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您好,我是小规模企业,因为红冲了电子普票,导致第二季度的实际销项税额为负数,那我报第二季度税的时候怎么填写税额那一栏啊,谢谢

2022-07-04

你们之前填的栏次里面 在红冲的申报期里面填到对应栏次里面 用负数 比如说本期正数开具10万 负数 10000 那么相同发票类型 填写的就是90000 ,如果负数不通过的话 需要到税局大厅申报

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