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老师,您好,我们这个月购买材料已验收,专用发票也收到了,款也付了。但是外账会计那边她就做了一笔付款的分录,发票她要等到次月再认证做账。那我做内账的话怎么做分录呢,每个月的销售税和进项税要和外账那边同步吗?怎么做分录呢,或者说我能不能在材料购入和卖出时直接记入成本和收入,不做价税分离,月底再根据外账会计交的税款直接记入费用里面!麻烦老师指导下。谢谢!

2022-06-25

内帐的话要求真实完整的,如果当月不认证的话,可以借:原材料等 应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款等,等次月认证再将应交税费-待认证进项税额转到应交税费-应交增值税-进项。

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