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老师,我们的互联网平台,卖其他品牌的产品,厂家一件代发。给我们的结算价是含税价。5月份结转卖货成本账上挂了应付款10000(含税的),借:主营业务成本 10000 贷:应付账款10000 然后6月10号付10000,借:应付账款10000 贷:银行存款 10000,到6.20收到付10000的专票,进项税1150.4货款8849.6,那收到发票后我该怎么处理呢?

2022-06-21

借:应交税费-应交增值税-进项 1150.4 贷:主营业务成本 1150.4

分录是对的呢 然后收到发票以后 把老师给你写的分录加上就是对的呢

老师我这个整体的会计分录对不?

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