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老师,你好,收到对方实物抵扣货款,这个分录怎么做才正确呢?库存商品增加了,要结转成本吗?

2022-06-14

你们收到的这个实物是什么呢 借某某资产科目 贷应收账款 你们销售的库存商品,月末的时候需要结转成本的呢 具体的问题亲可以在具体一些哦

先做确认策划服务的收入,借:应收账款 贷:营业收入 应交税费-应交增值税-销项 抵账时 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项(可以抵扣的话) 贷:应收账款

老师,广告公司开了18万的活动策划发票出去,等于给客户做了服务,客户没有钱付款,用一批18万的茶叶抵货款,然后给广告公司开回了一张18万的发票,请问老师这样怎么做分录才是对的呢?

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