你可以根据权责发生制 在上个月的时候 计提一下费用 :借管理费用-水费50 管理费用-电费500 贷应付账款550 然后本月支付的时候 借应付账款550 贷银行存款550
那就是先预提费用 借管理费用-水电费50 管理费用-电费500 贷应付账款550 下个月收到专票并且支付 1.先把上面的预提费用分录冲掉 ,然后在原分录的基础上数字用负数表示 2.然后根据发票重新入账的呢
如果支付时收到水电费的专用发票 上月计提也不知道税额 怎么写分录 ?下月实际支付时收到专用发票候怎么写呢
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