老师,假如本月进项税额汇总50万,销项70万,根据增值税税负率,只需要勾选抵扣40万就可以,但是账上还有10万进项要怎么做账务处理。完整的账务处理怎么做。
可以做留底税额的,这个是根据你们企业选择的
借:应交税费-待抵扣进项税 贷:应交税费-应记增值税(进项)
是的,等你们抵扣的时候转出就可以了
老师你意思是全部进项勾选抵扣了,做留底。但是我现在是要部分认证抵扣,没认证的怎么账务处理,月末又怎么做。
那月末,应交税费_待抵扣进项 是不用处理,是不是?
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