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老师,4月份收到1,2月退的三项附加税(符合六税两费政策),当时1,2月份计提时 借:税金及附加 贷:应交税费-三项附加税 4月收到退税时: 借:银行存款 贷:应交税费-三项附加税 借:税金及附加 负数 贷:应交税费-城建税 负数 -教育费附加 负数 -地方教育附加 负数 结果出现税金及附加借方负数,这个用处理吗?是不是到月底结转一下就行了? 我这样做账务处理正确吗?

2022-05-08

1,2月份计提时 借:税金及附加 贷:应交税费-三项附加税 4月收到退税时: 借:银行存款 贷:应交税费-三项附加税 借:税金及附加 负数 借:应交税费-三项附加税 正数 就可以的 这个不需要负数表示的。

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