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老师 ,小规模纳税人免征增值税分录是这样写吧 第一步: 借:银行存款 贷:主营业务收入, 贷:应交税费一应交增值税 第二步:确认税金减免为营业外收入, 借:应交税费-应交增值税, 贷:营业外收入。 4月的第二步确认税金减免为营业外收入 这笔分录没有做 ,4月已经结完账了 ,在5月份的时候我把这笔分录补回来可以吧 ?

2022-05-03

直接开局的免税发票的,不需要体现税额,直接做一笔 借:银行存款 贷:主营业务收入就可以。

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