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老师,我发现我账上的进项税和待认证的进项税对应不上来我收到的票是2月的,我发现账上没做,我是不是应该做在3月份,是不是我收到的发票跟客户开票的时间不用对上啊,客户可能2月给我们开的,但我们收到票有可能是3月份,那我就做账在3月,是不是待认证进项税跟账上应该对应上的

2022-04-08

是的,余额对上就可以的。

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