退回以前年度的多缴的企业所得税不交税的,增量留底退税是冲减账上的进项留底的,不确认收入。
借:银行存款 贷:应交税费-未交增值税就可以。
是的,减少留底税额就可以的。
退回的留底进项税是营业外支出?他可以算成本?还是说直接做一笔:借:银行存款,贷:应交税—进项税就行了?
其他就不做任何处理?
好的,谢谢老师
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