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老师,我们公司生产工人的工资都是外包给劳务公司,我们付款给劳务公司,劳务公司开票给我们,那我做账的时候是不是要借生产成本_劳务费,应交税费应交增值税进项税额,然后贷应付职工薪酬工资,然后我们付款的时候做借应付职工薪酬工资贷银行存款,这样对吗?

2022-03-30

不用通过应付职工薪酬的。

发票和暂估的金额有差异的话,做调整差额的分录,补入库或者冲减入库的分录。

老师,我们收到材料,没有发票,先暂估入账,但是我这个月已经领用了原材料,下个月发票才过来,我应该怎么做账务处理呢

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