下个月支付水电费并取得水电费发票时应该是这样的 : 借:应付账款——水电费,;贷:银行存款 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:制造费用
之前制造费用是按照不含税金额入账的话,你的分录就是对的,之前制造费用是含税金额入账就是按照老师上面这样做帐。
这个不影响的,你们后期实际就是按照含税的金额支付的,如果需要反映应付账款是含税的,就按照上面老师发的那样写分录。
按照你上面做的分录是可以的呢
为什么要贷:制造费用,我当时计提时都是询问过供电公司当月电费金额,按照不含税金额入制造费用的,我没有多计提,为什么要冲回
我欠对方的钱应该是价税合计的金额,可是按照我的分录,应付账款始终反映的是不含税的金额
老师像这样做分录可以吗?

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